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Detalhes
| 08/11/2024 | 0000003/2024 | 0000006/2024 | 0000285/2024 | PARA ATENDER A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME FAT 020183955 EM ANEXO. | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 28.152.650/0001-71 | R$ 495,63 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 08/11/2024 | 0000003/2024 | 0000006/2024 | 0000284/2024 | PARA ATENDER A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2024, CONF FAT 020191213 EM ANEXO. | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 28.152.650/0001-71 | R$ 1.428,07 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 08/11/2024 | 0000026/2023 | 0000052/2024 | 0000283/2024 | Contratacao de microempresa ou empresa de pequeno porte para a prestacao de servicos de assistencia tecnica, de manutencao preventiva e corretiva, nos equipamentos de informatica existentes na Camara Municipal de Ibiracu. Conforme NF 2773 em anexo. | CNI - CENTRO NACIONAL DE INFORMATICA | 04.557.983/0001-12 | R$ 833,33 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 08/11/2024 | 0000018/2024 | 0000065/2024 | 0000282/2024 | Contratacao de empresa especializada em servicos de filmagem e transmissao ao vivo das Sessoes Ordinarias, Extraordinarias, Solenes, e Audiencias Publicas da Camara Municipal de Ibiracu, via internet (servico de streaming), pelo periodo de 12 (doze) meses. Conforme NF 906 em anexo. | JUSSINEI JORGE SIQUEIRA PUBLICIDADE ME | 14.645.794/0001-55 | R$ 470,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 08/11/2024 | 0000058/2022 | 0000060/2024 | 0000281/2024 | Contratacao de empresa homologada pela Anatel para prestacao de servicos de conexao dedicada a internet com a velocidade de 100 Mbps cem megabits por segundo com conectividade IP Internet Protocol suporte a aplicacoes TCP IP. Conforme NF 60947 em anexo. | DINAMICA TELECOMUNICACOES LTDA | 39.320.478/0001-34 | R$ 1.245,84 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 08/11/2024 | 0000115/2023 | 0000058/2024 | 0000280/2024 | Aquisicao de materiais de consumo/cozinha (agua mineral e copo de agua de 200 ml) para atender as necessidades da Camara Municipal de Ibiracu. Conforme NF 2788 em anexdo. | DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS BELA VISTA LTDA EPP | 36.305.670/0001-63 | R$ 104,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 05/11/2024 | 0000089/2021 | 0000033/2024 | 0000279/2024 | Contratacao de empresa especializada na prestacao de servicos de fornecimento e gerenciamento de Auxilio-Alimentacao, por meio de Cartao Eletronico/Magnetico. Conforme NF 06864636 em anexo. | UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. | 02.959.392/0001-46 | R$ 9.189,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 05/11/2024 | 0000115/2023 | 0000059/2024 | 0000278/2024 | Fornecimento de materiais de consumo/cozinha (pao e manteiga) para atender as necessidades da Camara Municipal de Ibiracu, pelo periodo de 12 (doze) meses. Conforme NF 6210 em anexo. | RR COMERCIAL PANIFICADORA LTDA ME | 04.986.229/0001-06 | R$ 194,69 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 05/11/2024 | 0000119/2021 | 0000026/2024 | 0000277/2024 | Para atender a contratacao de empresa para fornecimento de sistemas informatizados de Gestao Publica Integrada, englobando cessao do direito de uso, instalacao, implantacao, treinamento, customizacao, migracao, adequacao, suporte tecnico, atualizacao tecnologica e Assistencia Tecnica dos sistemas informatizados de Gestao Publica Integrada.Conforme NF 153033 em anexo. | E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA - ME. | 39.781.752/0001-72 | R$ 5.527,47 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 31/10/2024 | 0000007/2024 | 0000010/2024 | 0000276/2024 | PARA ATENDER A DESPESA DE SERVICOS BANCARIOS RELATIVAS AO EXERCICIO DE 2024, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME PROC Nº 007/2024. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2024, CONF DOC EM ANEXO. | BANCO DO BRASIL S.A | 00.000.000/2733-25 | R$ 58,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |